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钢铁项目立项申请报告

时间:2022-01-09 11:18:43 来源:网友投稿

  关于钢铁项目

 立项申请报告

 一、项目提出的理由

 整合区域创新资源和要素,推动创新要素合理流动,着力构建协同有序、优势互补、科学高效的区域创新体系。

 (一)加快建设国家自主创新示范区

 全面提升自主创新能力,实施提升持续创新能力、高水平创新型园区建设、高成长性创新型企业培育、高附加值创新型产业集群发展、推进开放创新、创新创业生态体系建设六大行动,建设创新驱动发展引领区。全面深化科技体制改革,积极落实先行先试政策,着力在深化科技体制改革、建设新型科研机构、科技资源开放共享、区域协同创新等方面率先突破,建设深化科技体制改革试验区。全面推进区域协同创新,形成高效合作、协同有序的创新体系,建设区域创新一体化先行区。

 (二)加强创新型城市和创新型园区建设

 强化城市创新功能,推动创新要素集聚,建立区域创新合作联动平台,建设具有国际竞争力的创新型城市群。推动高新区管理体制机

 制改革创新,强化综合服务功能和科技创新促进功能。推动科技园区体制创新、科技创新、功能创新,建设集知识创造、技术创新和新兴产业培育为一体的创新核心区。统筹推进大学科技园、科技产业园、科技创业园、留学回国人员创新创业园、科技企业孵化器(加速器)、创业特别社区等创新创业载体建设。

 (三)推进区域协同创新

 探索人才、技术、成果、资本等创新要素统筹配置的新模式,提高区域创新体系整体效能。加快推进创新驱动发展,更好地支撑引领全省经济转型升级。积极引导苏中地区更大力度集聚创新要素、培育特色产业,形成创新发展新优势。推动创新要素合理流动和高效组合,鼓励高新区跨区域创新合作与产业整合。

 2019 年 4 月 8 日,国家发改委颁布了《产业结构调整指导目录(2019 年本,征求意见稿)》,在钢铁领域,意见稿鼓励类共列举了15 项,鼓励内容包括了黑色金属矿山的绿色化、智能化开采,钢铁生产的节能、环保技术开发、高性能钢材的开发应用、炼钢副产物的回收利用等。

 绿色化、高性能化成为钢铁行业发展主题

 2019 年 4 月 8 日,在修订《产业结构调整指导目录(2011 年本)(修正)》的基础上,国家发改委颁布了《产业结构调整指导目录(2019 年本,征求意见稿)》,意见稿由鼓励类、限制类、淘汰类三个类别组成。本次修订的意向旨在推动产业优化升级,加快先进制造业、服务业发展。

 在城镇基础设施领域,意见稿鼓励类共列举了 15 项,鼓励内容包括了黑色金属矿山的绿色化、智能化开采,钢铁生产的节能、环保技术开发、高性能钢材的开发应用、炼钢副产物的回收利用等。

 钢铁行业是国内主要大气污染源之一

 中国是世界上最大的钢铁生产国,2018 年粗钢产量 9.28 亿吨,占世界粗钢总产量的 51.3%。钢铁行业产生污染的环节多,污染排放量大。尤其焦化环节,是焦钢产业链最严重的污染环节之一。在不考虑环保治理的情况下,从钢铁生产各环节主要污染物的具体排放比重看,焦化分别占了 SO2 和颗粒物排放的 35%和 39%,烧结环节占 SO2 排放的33%,炼铁环节占颗粒物排放的 23%。

 据测算,2018 年钢铁行业二氧化硫、氮氧化物和颗粒物排放量分别为 105 万吨、163 万吨、273 万吨,约占全国排放总量的 6%、9%、19%,是目前我国主要的大气污染排放源之一。

 环保高压下推动钢铁行业超低排放改造

 2018 年以来,国家层面出台多项政策推进钢铁行业超低排放改造。

 2018 年 3 月 5 日,国务院总理李克强作《2018 年政府工作报告》中提出:推动钢铁行业超低排放改造,提高污染排放标准,实行限期达标;

 2018 年 5 月,生态环境部公布《钢铁企业超低排放改造工作方案(征求意见稿)》,要求新建钢铁项目全部达到超低排放水平;

 2018 年 6 月 27 日,国务院发布《打赢蓝天保卫战三年行动计划》,要求推动钢铁等行业实行超低排放改造;

 2019 年 5 月,生态环境部正式印发《关于推进实施钢铁行业超低排放的意见》,要求 2020 年底前,重点区域钢铁企业超低排放改造取得明显进展,力争 60%左右产能完成改造;到 2025 年底前,全国力争80%以上产能完成改造。

 国有钢铁积极推进排放改造,效益明显

 2018 年国有企业积极响应政策号召,推动企业生产节能减排改造,并取得良好效益。

 2018 年 1 月,宝钢集团梅钢 3 号烧结机成功应用烧结烟气 SSC 干式超净(COA 协同脱硝)工艺实现烧结机出口颗粒物和二氧化硫的排放大幅下降,脱硝效率达到 80%以上。

 2018 年 11 月,鞍钢股份鲅鱼圈分公司 405m2 烧结机改造项目顺利投产,烧结工序吨矿能耗下降 4.38 千克标准煤。

  二、项目名称及性质

 项目名称:钢铁项目

 项目性质:新建

 项目联系人:夏 xx

  三、公司基本情况

 公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略,以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召,融入各级城市的建设与发展,在商业模式思路上领先业界,对服务区域经济与社会发展做出了突出贡献。

 公司以负责任的方式为消费者提供符合法律规定与标准要求的产品。在提供产品的过程中,综合考虑其对消费者的影响,确保产品安全。积极与消费者沟通,向消费者公开产品安全风险评估结果,努力

 维护消费者合法权益。公司加大科技创新力度,持续推进产品升级,为行业提供先进适用的解决方案,为社会提供安全、可靠、优质的产品和服务。

 展望未来,公司将围绕企业发展目标的实现,在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下,围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑,推动体制机制改革和管理及业务模式的创新,加强团队能力建设,提升核心竞争力,努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。

  四、投资原则

 1、坚持创新发展。加快自主创新,创新管理模式,发展新业态,延伸产业链,提高产品附加值。

 2、开放融合。树立全球视野,对标国际先进,把握“一带一路”重大战略契机,聚焦产业重点领域,探索发展合作新模式,在全球范围配置产业链、创新链和价值链,更大范围、更高层次上参与产业竞争合作,走开放式创新和国际化发展的道路。

 3、产业联动,协同发展。统筹协调产业与关联产业联动发展,培育关联生产性服务业,促进产业成链发展,提升产业发展水平,增强

 行业发展的整体性和协调性,扩大高端产品服务供给,加快产业和产品向价值链中高端跃升。

 4、政策引导,市场推动。推动产业发展既要充分发挥总揽全局、协调各方的作用,形成分工协作、齐抓共建的工作格局,又要发挥市场对资源配置的决定性作用,营造有利于产业发展的市场环境,形成符合社会主义市场经济要求的体制和机制,把各种要素引导到产业发展中来,激发市场主体的内生动力,逐步形成全社会关心、重视和支持产业发展的良好氛围。

 5、协同发展,实现互利共赢。加强区域产业集中谋划,统筹产业协同发展。创新产业合作模式,打破市场壁垒,推动要素自由流动,构建多层次、宽领域的产业融合发展机制,实现优势互补、互利共赢。

  五、项目建设方案

 本期项目建筑面积 211448.41 ㎡,其中:生产工程 127175.65 ㎡,仓储工程 44476.17 ㎡,行政办公及生活服务设施 19600.78 ㎡,公共工程 20195.81 ㎡。

  六、发展思路

 牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,明确重点任务,实现产业稳增长、调结构、转方式和可持续发展,大力推动产业跨越式发展。

  七、建设周期

 本期项目按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设,本期项目建设期限规划 12 个月。

  八、总投资规划

 (一)建设投资估算

 本期项目建设投资 69576.39 万元,包括:工程建设费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。

 (二)建设期利息

 按照建设规划,本期项目建设期为 12 个月,其中申请银行贷款33511.10 万元,贷款利率按 4.9%进行测算,建设期利息 821.02 万元。

 (三)流动资金

 流动资金是指项目建成投产后,为进行正常运营,用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法,根据企业流动资金周

 转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点,该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数,采用分项详细测算法进行测算。

 根据测算,本期项目流动资金为 15376.98 万元。

 (四)项目总投资

 本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算,项目总投资 85774.39 万元,其中:建设投资 69576.39万元,占项目总投资的 81.12%;建设期利息 821.02 万元,占项目总投资的 0.96%;流动资金 15376.98 万元,占项目总投资的 17.93%。

 (五)资金筹措与投资计划

 本期项目总投资 85774.39 万元,其中申请银行长期贷款 33511.10万元,其余部分由企业自筹。

 九、财务指标分析

 1、项目达产年预期营业收入(SP):159300.00 万元(含税)。

 2、年综合总成本费用(TC):125276.49 万元。

 3、项目达产年净利润(NP):24913.03 万元。

 4、财务内部收益率(FIRR):23.00%。

 5、全部投资回收期(Pt):5.34 年(含建设期 12 个月)。

 6、达产年盈亏平衡点(BEP):53772.75 万元(产值)。

  十、保障措施

 (一)营造良好发展环境

 深化企业投资管理体制改革,促进民间资本投向产业领域。加大专利等知识产权保护力度,营造有利于产业发展的诚信、规范、公平的市场环境。倡导“工匠精神”,传承和创新工业文化,为产业提供强大的精神动力,探索产学研用协同创新的组织形态和“产业+知识创造”的实践之路。广泛开展典型案例宣传,提高全社会对产业的认识,调动社会各方参与的主动性、积极性。

 (二)强化知识产权

 加强产业企业的知识产权创造、运用、保护和管理能力,支持企业发展名牌产品和创品牌活动,进一步加强对产业企业知识产权创造和保护的扶持力度。不断完善知识产权保护相关法规,研究制定适合产业发展的知识产权政策。推进高新技术企业实施知识产权战略,建立产业企业知识产权预警机制,积极开展应对知识产权侵权、国际知识产权保护等问题的研究。

 (三)加大财政支持力度,引导社会资金投入

 积极争取国家对区域产业经济和产业事业发展的各项资金支持。加大区域财政投入,支持产业重点产业和产业事业发展。加大基础能力建设和专项资金投入力度,保障重点项目实施。鼓励社会资本进入,支持金融机构将“投资、贷款、债券、租赁、证券”等功能与产业重大项目进行对接,为产业发展提供金融服务。扩大开放广度和深度,积极争取外资发展产业。

 (四)加强组织推动

 各部门根据职能分工,共同推进专项规划实施和工作督导落实。相关部门负责全产业链环节工作的督导和落实。重点区域建立适合本地产业发展的工作推进机制,制定具体实施方案和政策措施。支持全产业链上下游各类协会、学会、商会等社会组织发展,加强行业自律、规范行业发展。

 (五)健全服务体系

 健全完善公共信息化、社会融资担保、企业诚信管理等服务体系,建立健全互联互通的民营经济公共服务平台网络,为民营企业提供具有全面、高效、优质的信息服务。推进民营企业征信体系建设,融合金融、税务、海关、市场监管、建设、环保、安监、公安等相关部门

 的信息资源,建立市场主体信用信息档案,把有违规行为的市场主体列入“黑名单”,形成完善的失信惩罚和守信激励机制。

 建设投资估算表

 单位:万元

 序号

 工程费用名称

 建筑工程费

 设备购置费

 安装工程费

 其他费用

 合计

 所占比例

 1

 工程费用

 24621.75

 33492.25

 2155.12

  60269.12

 86.62%

 1.1

 建筑工程费

 24621.75

  24621.75

 35.39%

 1.2

 设备购置费

  33492.25

 33492.25

 48.14%

 1.3

 安装工程费

 2155.12

  2155.12

 3.10%

 2

 工程建设其他费用

  7559.72

 7559.72

 10.87%

 2.1

 土地出让金

  4315.05

 4315.05

 6.20%

 2.2

 其他前期费用

  3244.67

 3244.67

 4.66%

 3

 预备费

  1747.55

 1747.55

 2.51%

 3.1

 基本预备费

  688.99

 688.99

 0.99%

 3.2

 涨价预备费

  1058.56

 1058.56

 1.52%

 4

 建设投资合计

 69576.39

 100.00%

  固定资产投资估算表

 单位:万元

 序号

 工程费用名称

 建筑工程费

 设备购置费

 安装工程费

 其他费用

 合计

 所占比例

 1

 工程费用

 24621.75

 33492.25

 2155.12

  60269.12

 91.20%

 1.1

 建筑工程费

 24621.75

  24621.75

 37.26%

 1.2

 设备购置费

  33492.25

 33492.25

 50.68%

 1.3

 安装工程费

 2155.12

  2155.12

 3.26%

 2

 固定资产其他费用

  3244.67

 3244.67

 4.91%

 3

 预备费

  1747.55

 1747.55

 2.64%

 3.1

 基本预备费

  688.99

 688.99

 1.04%

 3.2

 涨价预备费

  1058.56

 1058.56

 1.60%

 4

 建设期利息

  821.02

 821.02

 1.24%

 5

 固定资产投资

 66082.36

 100.00%

 6

 固定资产投资合计

 66082.36

 100.00%

  综合总成本费用估算表

 单位:万元

 序号

 项目

 第 第 1 1 年

 第 第 2 2 年

 第 第 3 3 年

 第 第 4 4 年

 第 第 5 5 年

 第 第 6 6 年

 第 第 7 7 年

 第 第 8 8 年

 第 第 9 9 年

 第 第 0 10 年

 1

 外购原材料、燃料费

  61277.78

 71490.74

 86810.19

 102129.63

 102129.63

 102129.63

 102129.63

 102129.63

 102129.63

 2

 工资及福利费

  5809.75

 5809.75

 5809.75

 5809.75

 5809.75

 5809.75

 5809.75

 5809.75

 5809.75

 3

 修理费

  2283.06

 2283.06

 2283.06

 2283.06

 2283.06

 2283.06

 2283.06

 2283.06

 2283.06

 4

 其他费用

  9622.38

 9622.38

 9622.38

 9622.38

 9622.38

 9622.38

 9622.38

 9622.38

 9622.38

 4.1

 其他制造费用

  618.80

 618.80

 618.80

 618.80

 618.80

 618.80

 618.80

 618.80

 618.80

 4.2

 其他管理费用

  729.21

 729.21

 729.21

 729.21

 729.21

 729.21

 729.21

 729.21

 729.21

 4.3

 其他营业费用

  8274.37

 8274.37

 8274.37

 8274.37

 8274.37

 8274.37

 8274.37

 8274.37

 8274.37

 5

 经营成本

  78992.97

 89205.93

 104525.38

 119844.82

 119844.82

 119844.82

 119844.82

 119844.82

 119844.82

 6

 折旧费

  3703.33

 3703.33

 3703.33

 3703.33

 3703.33

 3703.33

 3703.33

 3703.33

 3703.33

 7

 摊销费

  86.30

 86.30

 86.30

 86.30

 86.30

 86.30

 86.30

 86.30

 86.30

 8

 利息支出

  1642.04

 1642.04

 1642.04

 1642.04

 1642.04

 1642.04

 1642.04

 1642.04

 1642.04

 9

 总成本费用

  84424.64

 94637.60

 109957.05

 125276.49

 125276.49

 125276.49

 125276.49

 125276.49

 125276.49

 9.1

 其中:固定成本

  17337.11

 17337.11

 17337.11

 17337.11

 17337.11

 17337.11

 17337.11

 17337.11

 17337.11

 9.2

 可变成本

  67087.53

 77300.49

 92619.94

 107939.38

 107939.38

 107939.38

 107939.38

 107939.38

 107939.38

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