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会计工作自查报告 [会计基础工作专项自查活动整改报告]

时间:2021-10-22 13:28:46 来源:网友投稿

 会计基础工作专项自查活动的整改报告

 根据深圳证监局《关于在深圳辖区上市公司全面深入开

 展规范财务会计基础工作专项活动的通知》 (深证局发

 〔20XX〕109号,以下简称“《通知》” )的要求,欣旺达

 电子股份有限公司(以下简称“公司”)认真、全面地开展了 规范财务会计基础工作的自查活动,形成了《欣旺达电子股 份有限公司关于开展规范财务会计基础工作专项活动自查 报告》(以下简称“《自查报告》”)。20XX年8月,公司开始对《自查报告》中列示的问题及

 不足之处进行整改完善,逐项落实整改措施。现公司完成了 各项整改工作,将本次专项活动的开展情况、自查发现的问 题及整改情况报告如下:一、规范财务会计基础工作专项活动的开展情况 公司对规范财务会计基础工作专项活动高度重视,活动 的开展有组织、有计划、有步骤地进行,具体开展情况如下:1、 20XX年6月25日,根据《通知》要求,公司成立了 以董事长为组长的专项活动小组,并对此次专项活动的前期 工作做了相关部署。2、 20XX年6月26日?8月15日,财务中心和各子公 司财务中心展开了全面、深入的自查活动,并对自查活动的 开展情况、自查内容及自查发现的问题进行总结分析,出具自查报告,提交审计委员会及董事会审议。在此期间,对自

 查阶段发现的问题,财务中心和各子公司财务部门按照自查 报告中发现的问题,依据相关法律法规要求,以及各级主管 部门的指导意见,逐一落实整改方案,责任到人。3、 20XX年8月16日?20日,自查整改工作小组组长、

 副组长对财务中心各岗位及子公司财务中心的整改情况以

 现场检查、询问等方式进行内部检查和落实。

 4、 20XX年8月31日,出具整改报告,提交审计委员会 和董事会审议。

 二、自查问题的整改情况

 根据整改方案,公司对《自查报告》中的问题进行了认 真整改,包括财务人员和机构设置、会计核算基础工作、财 务管理制度等内容:(一)财务人员和机构设置基本情况

 1、会计人员的工作岗位实际实行定期轮换,会计人员 任用实际采取了回避,但未形成书面制度。整改情况:公司已修订了财务管理制度,明确会计人员

 的工作岗位实行定期轮换,规定关键岗位会计人员每 2年轮

 岗;明确会计人员任用回避制度,如公司领导的亲属不得担 任公司的会计机构负责人、会计主管人员。公司领导、会计 机构负责人、会计主管人员的亲属不得在公司会计机构中担 任出纳工作。(二) 会计核算基础工作规范性情况

 1、会计档案调阅手续未严格按相应规定办理。

 整改情况: 加强了会计档案调阅的管理,拟订了《会 计档案调阅申请单》,会计档案调阅和复印时申请人填制申 请单,履行财务负责人签字批准手续。(三) 资金管理和控制情况

 1、未对支票购买、注销进行记录。

 整改情况:加强了对票据的管理,出纳已建立支票登记

 簿,对支票购买、注销进行了登记记录。

 (四) 财务管理制度建设和执行情况

 1、 公司财务管理制度中没有对重大会计差错更正制定

 相应的责任追究条款。

 整改情况:完善公司财务管理制度,追加了包括重大会 计差错更正在内的追究责任条款。

 2、 公司财务管理制度中暂无明文规定会计政策变更、 会计估计变更的审批程序,暂无明文规定会计重大差错更正、预计负债等或有事项、 资产减值的确认流程、 审批程序

 整改情况:修订并完善了财务管理制度体系,明确了会 计政策变更、会计估计变更审批程序,明确会计重大差错更 正、预计负债等或有事项、 资产减值的确认流程、 审批程序三、本次专项自查活动工作总结

 规范财务会计基础工作是一项长期的工作,公司将以本 次专项活动工作为起点,继续认真学习相关法律、法规和有 关部门规章制度,进一步增强财务会计基础工作规范的意 识,继续健全和完善公司各项财务会计制度建设,不断提高 规范运作意识和水平,不断提高了财务人员基本素质和财务 管理水平,巩固此次活动效果,切实维护公司及全体股东合 法利益,为公司长远健康发展奠定坚实的基础

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